MARC

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001 94116
035 |a (TEV)35319 
245 |a 14 de abril de 1999. 
598 |a ETAPA31 
856 |u https://infonavit.smart-ed.mx/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2e96e96f949686c014297e128c73d669 
501 |a Resultado de las auditorías practicadas a nivel nacional, en las que se han detectado irregularidades en la operación de las cajas establecidas en las Delegaciones y Subdelegaciones por parte del personal asignado a ellas, específicamente en el cambio de cheques personales de empleados y funcionarios de la Delegación por dinero en efectivo captado durante el día, a partir del día de hoy quedan prohibidas ese tipo de operaciones en las cajas del Instituto. 
110 |a Olga Rosa Romero Ruano, Contralora Interna, Lic. Juan José Huerta Coria, Subdirector General Financiero. 
111 |a Coordinadores Regionales, Delegados, Representantes de la Dirección General, Coordinador del Distrito Federal y Gerente de Tesorería. 
033 |a 14 de abril de 1999. 
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942 |c CIRCULAR 
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